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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 162.960.000
Nro. de Orden de Pago
20137519
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.680.997
IVA
₲ 14.814.545
Retención DNCP
₲ 580.730
Retención IVA
₲ 4.444.364
Retención Renta
₲ 2.962.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 291.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
4945
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65783
Monto Contrato
₲ 11.187.478.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.688.829.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.771.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande