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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 517.815
Nro. de Orden de Pago
20149741
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.395
IVA
₲ 47.074
Retención DNCP
₲ 1.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.537
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
4782
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55955
Monto Contrato
₲ 580.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.524.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.900.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande