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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 12.021.394
Nro. de Orden de Pago
20147441
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.885.700
IVA
₲ 1.092.854

Retención DNCP
₲ 42.840
Retención IVA
₲ 327.856
Retención Renta
₲ 218.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 546.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
4782
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55955
Monto Contrato
₲ 580.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.524.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.900.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande