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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 82.852.770
Nro. de Orden de Pago
20143068
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.181.482
IVA
₲ 7.532.070

Retención DNCP
₲ 295.257
Retención IVA
₲ 2.259.621
Retención Renta
₲ 1.506.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.609.996

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65782
Monto Contrato
₲ 4.734.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.314.110.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.678.214.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande