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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 132.564.432
Nro. de Orden de Pago
20142350
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.518.593
IVA
₲ 12.051.312

Retención DNCP
₲ 472.411
Retención IVA
₲ 3.615.394
Retención Renta
₲ 2.410.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.547.772

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4946
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65782
Monto Contrato
₲ 4.734.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.314.110.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.678.214.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande