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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072398
Monto de la Factura
₲ 3.625.000
Nro. de Orden de Pago
20139439
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.309
IVA
₲ 329.545

Retención DNCP
₲ 12.918
Retención IVA
₲ 98.864
Retención Renta
₲ 65.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
5024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66660
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.289.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande