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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 3.240.559
Nro. de Orden de Pago
20139768
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.415
IVA
₲ 294.596
Retención DNCP
₲ 11.548
Retención IVA
₲ 88.379
Retención Renta
₲ 58.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 147.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55940
Monto Contrato
₲ 2.377.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.432.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.962.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
