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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 1.330.475
Nro. de Orden de Pago
20137224
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.782
IVA
₲ 120.952

Retención DNCP
₲ 4.741
Retención IVA
₲ 36.286
Retención Renta
₲ 24.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 60.476
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55940
Monto Contrato
₲ 2.377.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.432.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.962.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande