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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000077
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 96.214.483
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201472
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-01-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 87.124.839
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.746.771
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 342.873
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.624.031
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.749.354
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.373.386
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80005635-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4767/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-55940
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.377.180.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.243.432.775
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.125.962.283
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        