- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000061
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 82.704.248
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201476
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-01-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 74.890.952
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.518.568
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 294.728
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.255.570
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.503.714
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 3.759.284
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80005635-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4767/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-55940
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.377.180.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.243.432.775
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.125.962.283
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        