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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 3.454.036
Nro. de Orden de Pago
20137190
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.723
IVA
₲ 314.003

Retención DNCP
₲ 12.309
Retención IVA
₲ 94.201
Retención Renta
₲ 62.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 157.002
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55940
Monto Contrato
₲ 2.377.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.432.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.962.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande