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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 1.938.442
Nro. de Orden de Pago
20146140
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.302
IVA
₲ 42.640

Retención DNCP
₲ 7.432
Retención IVA
₲ 12.792
Retención Renta
₲ 37.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62849
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.412.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.252.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande