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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 72.268.204
Nro. de Orden de Pago
201312420
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.440.830
IVA
₲ 6.569.837

Retención DNCP
₲ 257.538
Retención IVA
₲ 1.970.951
Retención Renta
₲ 1.313.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.284.918
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52751
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.974.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.111.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande