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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 76.098.043
Nro. de Orden de Pago
20135930
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.908.853
IVA
₲ 6.918.004
Retención DNCP
₲ 271.186
Retención IVA
₲ 2.075.401
Retención Renta
₲ 1.383.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.459.002
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52751
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.974.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.111.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande