- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000089
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 842.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201489
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-01-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 762.453
        
                                    IVA
                            
            ₲ 76.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.001
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.964
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.309
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 38.273
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFA UNION S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80005772-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            4776/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-55942
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.051.413.840
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 897.708.201
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 813.135.679
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        