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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 6.730.129
Nro. de Orden de Pago
201310821
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.094.315
IVA
₲ 611.830

Retención DNCP
₲ 23.984
Retención IVA
₲ 183.549
Retención Renta
₲ 122.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 305.915
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande