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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 7.313.825
Nro. de Orden de Pago
20136395
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.867
IVA
₲ 664.893

Retención DNCP
₲ 26.064
Retención IVA
₲ 199.468
Retención Renta
₲ 132.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 332.447
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande