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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 3.096.268
Nro. de Orden de Pago
201426
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.755
IVA
₲ 281.479

Retención DNCP
₲ 11.034
Retención IVA
₲ 84.444
Retención Renta
₲ 56.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 140.739
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande