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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 40.313.785
Nro. de Orden de Pago
201310417
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.505.231
IVA
₲ 3.664.890

Retención DNCP
₲ 143.664
Retención IVA
₲ 1.099.467
Retención Renta
₲ 732.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.832.445
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande