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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 38.052.989
Nro. de Orden de Pago
201312006
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.458.019
IVA
₲ 3.459.363

Retención DNCP
₲ 135.607
Retención IVA
₲ 1.037.809
Retención Renta
₲ 691.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.729.681
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52735
Monto Contrato
₲ 1.035.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.488.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.904.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande