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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000042
Monto de la Factura
₲ 43.177.815
Nro. de Orden de Pago
20138396
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.098.689
IVA
₲ 3.925.256

Retención DNCP
₲ 153.870
Retención IVA
₲ 1.177.577
Retención Renta
₲ 785.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.962.628
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52735
Monto Contrato
₲ 1.035.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.488.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.904.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande