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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.184.051
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20136408
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.479.029
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.016.732
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 196.656
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.505.020
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.003.346
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AGUSTIN LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            227396-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            4875
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-60538
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 948.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 280.384.815
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 266.640.861
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230153
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        