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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 11.774.865
Nro. de Orden de Pago
20142123
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.662.462
IVA
₲ 1.070.442

Retención DNCP
₲ 41.961
Retención IVA
₲ 321.133
Retención Renta
₲ 214.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 535.221
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYINEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056412-0
Número de Contrato
4825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56966
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.506.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.785.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande