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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 14.128.274
Nro. de Orden de Pago
201312044
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.793.537
IVA
₲ 1.284.389

Retención DNCP
₲ 50.348
Retención IVA
₲ 385.317
Retención Renta
₲ 256.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 642.194
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYINEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056412-0
Número de Contrato
4825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56966
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.506.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.785.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande