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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033969
Monto de la Factura
₲ 1.301.164
Nro. de Orden de Pago
20148314
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.432
IVA
₲ 118.288

Retención DNCP
₲ 4.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66517
Monto Contrato
₲ 1.796.234.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.306.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.429.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande