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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000107
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 113.970.863
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20139541
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 108.384.218
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.360.988
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 406.151
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.108.296
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.072.198
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGELCO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001964-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            4874
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-60544
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 948.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 389.641.128
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 370.541.627
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230153
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        