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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000024
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 96.010.510
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20137232
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 86.940.135
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.728.228
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 342.147
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.618.468
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.745.646
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.364.114
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
        
                                    RUC
                            
            678463-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            5029
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-66973
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 843.783.125
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 422.060.788
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 382.187.554
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241601
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0788-2012 Ejecución de Obras Civiles en el Predio del Sistema Metropolitano: Oficinas del Departamento de Distribución Regional Capital en Limpio
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        