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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 25.060.000
Nro. de Orden de Pago
20141304
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.831.604
IVA
₲ 2.278.183

Retención DNCP
₲ 89.305
Retención IVA
₲ 683.455
Retención Renta
₲ 455.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66658
Monto Contrato
₲ 765.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.435.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande