Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000280
Monto de la Factura
₲ 44.653.885
Nro. de Orden de Pago
20145642
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.435.311
IVA
₲ 4.059.444

Retención DNCP
₲ 159.130
Retención IVA
₲ 1.217.833
Retención Renta
₲ 811.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.029.722
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
4687
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52739
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.761.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.540.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande