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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 178.197.600
Nro. de Orden de Pago
201310321
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.462.679
IVA
₲ 16.199.781

Retención DNCP
₲ 635.031
Retención IVA
₲ 4.859.934
Retención Renta
₲ 3.239.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
4849
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58960
Monto Contrato
₲ 4.324.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.361.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.112.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande