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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 553.500.179
Nro. de Orden de Pago
2014861
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.139.759
IVA
₲ 50.318.198

Retención DNCP
₲ 1.972.473
Retención IVA
₲ 15.095.459
Retención Renta
₲ 10.063.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.228.848

Datos del Contrato

Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
4849
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58960
Monto Contrato
₲ 4.324.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.361.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.112.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande