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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003942
Monto de la Factura
₲ 11.496.584
Nro. de Orden de Pago
2014359
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.410.470
IVA
₲ 1.045.144

Retención DNCP
₲ 40.970
Retención IVA
₲ 313.543
Retención Renta
₲ 209.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 522.572
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4732/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55921
Monto Contrato
₲ 3.605.713.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.856.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.969.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande