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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. de Orden de Pago
201311482
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.591
IVA
₲ 34.091

Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.045
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52767
Monto Contrato
₲ 1.199.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.075.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.000.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande