Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000940
Monto de la Factura
₲ 43.704.500
Nro. de Orden de Pago
20138559
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.562.185
IVA
₲ 3.973.136

Retención DNCP
₲ 155.747
Retención IVA
₲ 1.191.941
Retención Renta
₲ 794.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60052
Monto Contrato
₲ 761.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.398.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.810.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande