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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 167.715.961
Nro. de Orden de Pago
20151988
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.871.376
IVA
₲ 15.246.906

Retención DNCP
₲ 597.679
Retención IVA
₲ 4.574.072
Retención Renta
₲ 3.049.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.623.453
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande