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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 52.632.241
Nro. de Orden de Pago
201410480
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.659.929
IVA
₲ 4.784.749

Retención DNCP
₲ 187.562
Retención IVA
₲ 1.435.425
Retención Renta
₲ 956.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.392.375
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande