Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 47.562.517
Nro. de Orden de Pago
20137304
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.069.155
IVA
₲ 4.323.865

Retención DNCP
₲ 169.496
Retención IVA
₲ 1.297.160
Retención Renta
₲ 864.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.161.933
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-54681
Monto Contrato
₲ 754.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.113.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.108.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande