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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003656
Monto de la Factura
₲ 2.358.435
Nro. de Orden de Pago
20135923
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.135.626
IVA
₲ 214.403

Retención DNCP
₲ 8.405
Retención IVA
₲ 64.321
Retención Renta
₲ 42.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 107.202
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
4784
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55919
Monto Contrato
₲ 183.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.205.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.787.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande