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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 63.271.239
Nro. de Orden de Pago
20137345
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.293.833
IVA
₲ 5.751.931

Retención DNCP
₲ 225.476
Retención IVA
₲ 1.725.579
Retención Renta
₲ 1.150.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.875.965
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4709
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52778
Monto Contrato
₲ 1.521.659.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 815.029.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.031.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande