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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 67.525.054
Nro. de Orden de Pago
20137299
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.145.778
IVA
₲ 6.138.641
Retención DNCP
₲ 240.635
Retención IVA
₲ 1.841.592
Retención Renta
₲ 1.227.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.069.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande