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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 54.232.427
Nro. de Orden de Pago
20137486
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.108.942
IVA
₲ 4.930.221
Retención DNCP
₲ 193.265
Retención IVA
₲ 1.479.066
Retención Renta
₲ 986.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.465.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande