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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 65.513.099
Nro. de Orden de Pago
20136410
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.301.766
IVA
₲ 5.955.736
Retención DNCP
₲ 233.465
Retención IVA
₲ 1.786.721
Retención Renta
₲ 1.191.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4878
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60542
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.408.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.399.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande