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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 92.935.813
Nro. de Orden de Pago
20139178
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.380.269
IVA
₲ 8.448.710

Retención DNCP
₲ 331.189
Retención IVA
₲ 2.534.613
Retención Renta
₲ 1.689.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4878
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60542
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.408.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.399.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande