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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 83.516.430
Nro. de Orden de Pago
20135138
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.422.606
IVA
₲ 7.592.403
Retención DNCP
₲ 297.622
Retención IVA
₲ 2.277.721
Retención Renta
₲ 1.518.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4878
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60542
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.408.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.399.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande