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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 1.676.439
Nro. de Orden de Pago
20137179
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.061
IVA
₲ 152.404

Retención DNCP
₲ 5.974
Retención IVA
₲ 45.721
Retención Renta
₲ 30.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.202
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande