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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 6.957.607
Nro. de Orden de Pago
20135829
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.616.558
IVA
₲ 632.509

Retención DNCP
₲ 24.794
Retención IVA
₲ 189.753
Retención Renta
₲ 126.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-63495
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.118.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.439.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande