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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.682.981
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20144563
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.823.476
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.789.362
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.143
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 536.809
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 357.872
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 894.681
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80039267-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            4704
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-52775
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 395.108.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 246.257.123
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 223.062.787
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            209224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        