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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 71.767.153
Nro. de Orden de Pago
20142639
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.987.115
IVA
₲ 6.524.287
Retención DNCP
₲ 255.752
Retención IVA
₲ 1.957.286
Retención Renta
₲ 1.304.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.262.143
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55977
Monto Contrato
₲ 1.983.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.801.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.511.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande