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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 10.585.689
Nro. de Orden de Pago
20142639
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.629
IVA
₲ 962.335

Retención DNCP
₲ 37.724
Retención IVA
₲ 288.701
Retención Renta
₲ 192.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 481.168
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55977
Monto Contrato
₲ 1.983.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.801.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.511.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande