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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000167
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 103.451.660
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20146123
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 93.678.300
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.404.696
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 368.664
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.821.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.880.939
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.702.348
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000282-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            4685
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-52759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.296.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 968.152.318
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 876.688.329
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            209224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        